Основные направления бюджетной и налоговой политики города Байконур на 2019 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Байконур на 2019 год разработаны на основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Байконур, с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 2017-2018 годах.

Бюджетная и налоговая политика на 2019 год направлена на адаптацию бюджетных ресурсов к новым экономическим реалиям с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в городе Байконур, создание условий для устойчивого социально-экономического развития города. В администрации города Байконур определены следующие приоритеты бюджетной и налоговой политики в сфере управления государственными финансами:

I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики города Байконур в 2017-2018 годах

Главная задача бюджетной политики в 2017-2018 годах заключалась в сохранении финансовой стабильности и платежеспособности бюджета города Байконур, решении задач социального характера, в первую очередь, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, на повышение эффективности и прозрачности государственного управления.

Бюджет города Байконур дотационный, его платежеспособность напрямую зависит от объема безвозмездной финансовой помощи из федерального бюджета, что ограничивает возможности бюджетного планирования в координации с прогнозом социально-экономического развития города Байконур на долгосрочную перспективу.

Поступление собственных доходов бюджета города Байконур – налоговых и неналоговых отчислений – в период 2017-2018 годов имело нестабильную динамику. В 2017 году отмечается отрицательная динамика по таким бюджетообразующим доходным источникам, как налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, занимающие порядка 62% в общей структуре собственных доходов бюджета города Байконур. По итогам 2017 года уровень поступлений по налогу на прибыль снизился на 17% или на 28 649 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц на 2% или на 22 765 тыс. руб.

В 2018 году ситуация с формированием доходов бюджета города Байконур остается напряженной. Так, по итогам 9 месяцев 2018 года по ряду доходных показателей отмечается снижение отчислений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: по налогу на добавленную стоимость – на 9 % или на 29 302 тыс. руб., по налогу на имущество – на 9% или на 14 158 тыс. руб., по налогам на совокупный доход – на 5% или 2 434 тыс. руб., доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 8% или на 1 424 тыс. руб. Вместе с тем, по налогу на прибыль наблюдается положительная динамика, поступления выросли на 78% или на 80 046 тыс. руб.

Нестабильная динамика поступления собственных доходов бюджета города Байконур при ежегодном росте расходных обязательств сохраняется, что не исключает риск образования дефицита бюджета. В целях изыскания дополнительных источников собственных доходов и оптимизации текущих расходов бюджета утвержден План по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2017 – 2019 годах (далее – План). Для достижения наибольшей эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур утвержден План-график реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2018 году (далее План-график) с указанием ответственных исполнителей конкретных мер (ключевых событий) исполнения мероприятий Плана.

Результатом проведенных мероприятий Плана в 2017 году является взыскание платежей в бюджет города Байконур, что обеспечило поступление собственных доходов бюджета в сумме 25,7 млн. рублей, за 9 месяцев 2018 года – в сумме 31,1 млн. рублей. По итогам мероприятий, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечено ограничение расходов бюджета в 2017 году на 102,5 млн. рублей, за 9 месяцев 2018 года – на 130,4 млн. рублей.

Привлечению дополнительных доходов в бюджет способствовало повышение налоговой ставки по транспортному налогу, увеличение размера базовой ставки годовой субарендной платы за пользование зданиями, сооружениями и нежилыми помещениями, находящимися в пользовании и владении администрации города Байконур, проведение работы по легализации скрытых объектов налогообложения, расширение перечня видов предпринимательской деятельности с целью применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов, сокращение задолженности по обязательным платежам.

В 2017-2018 годах проведены следующие мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности использования бюджетных средств:

оптимизированы расходы бюджета на содержание органов исполнительной власти, что обеспечило сокращение расходов бюджета в 2017 году на 20 652,0 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2018 года общая экономическая эффективность от мероприятий составила 17 152,5 тыс. рублей.

Постановлением Главы администрации города Байконур от 06.10.2016 года № 275 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты администрации города Байконур» с 01.01.2017 года проведена оптимизация штатной структуры органов исполнительной власти города Байконур с учетом сокращения численности работников и фонда оплаты труда. Сокращение общей численности муниципальных служащих на 8 ед., а также понижение вышестоящих должностей на нижестоящие должности: – заместитель начальника управления на начальника отдела – 3 ед.; начальник отдела на главного специалиста – 8 ед.; заместитель начальника отдела на главного специалиста – 4 ед.; ведущий специалист на специалиста 1 категории – 1 ед.

Общая экономическая эффективность от проведенных мероприятий в 2017 году составила 14 302,0 тыс. рублей.

Постановлением Главы администрации города Байконур от 21.11.2017 года № 378 «Об утверждении штатной структуры администрации города Байконур в новой редакции» (с изменениями) с 01.03.2018 года проведена оптимизация штатной структуры органов исполнительной власти города Байконур с учетом сокращения численности работников с целью неувеличения фонда оплаты труда при повышении з/платы на 4% с 01 января 2018 года.

Сокращение общей численности на 11,5 ед., в том числе муниципальных служащих на 24 ед., немуниципальных служащих – увеличение на 18 ед., обслуживающий персонал – сокращение на 5,5 ед., а также понижение вышестоящих должностей на нижестоящие должности, реорганизация управлений в отделы, реорганизация органов власти путем слияния. Общая экономическая эффективность от проведенных мероприятий за 9 месяцев 2018 года составила 16 541,0  тыс. рублей.

Снижены расходы, не относящиеся к первоочередным, включая государственные закупки товаров (материальных запасов и основных средств), работ и услуг, потребление коммунальных ресурсов, командировки лиц, замещающих должности муниципальной службы города Байконур. В результате проведенных мероприятий расходы, не относящиеся к первоочередным, в 2017 году сокращены в сумме 6 350,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 611,5 тыс. рублей.

В целях сокращения расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур, постановлением Главы администрации города Байконур от 28.12.2016 г. № 394 утверждены нормативы обеспечения функций органов исполнительной власти, казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Байконур, а также нормативы обеспечения транспортными средствами органов исполнительной власти администрации города Байконур.

оптимизирована численность работников государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и расходы на их содержание, в том числе за счет сокращения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в 2017 году осуществлено сокращение численности работников бюджетных учреждений на 16,25 ед., образовавшаяся экономия составила 803,0 тыс. рублей, сокращение неэффективных расходов учреждений – экономия средств составила 460,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года сокращена численность работников бюджетных учреждений на 13,25 ед., образовавшаяся экономия составила 772,0 тыс. рублей, сокращение неэффективных расходов учреждений – экономия средств составила 440,0 тыс. рублей;

активизирована работа государственных бюджетных учреждений по развитию приносящей доход деятельности в государственных бюджетных учреждениях, находящихся в ведении администрации города Байконур, в 2017 году введены дополнительные платные услуги, проиндексированы тарифы и плата за предоставляемые услуги, вследствии чего увеличение плановых поступлений от приносящей доход деятельности в государственных бюджетных учреждениях, находящихся в ведении администрации города Байконур, за 2017 г. по отношению к исполнению 2016 г. составило 8% или 10 025,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года по отношению к плану 2017 г. составило 2% или 2 738,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 52% от плана, что составляет 11 297,5 тыс. рублей;

оптимизирована бюджетная сеть и ликвидированы неэффективные учреждения: отменен набор в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байконурский медицинский техникум», экономия бюджетных средств в 2017 г. составила 1 750,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 г. – 1 630,0 тыс. рублей;

проведена оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, за счет применения механизма нормативно – подушевого финансирования оказания государственных услуг, с 01.07.2018 года 13 бюджетных учреждений переведены в статус казенных, в результате чего оптимизированы расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур на сумму 264 754,5 тыс. рублей;

оптимизированы расходы бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Байконур (гражданам Российской Федерации), с учетом повышения адресности и нуждаемости указанных мер. В 2017 году, как и по итогам 9 месяцев 2018 года предоставление мер социальной поддержки осуществляется в соответствии с критериями нуждаемости.

Вместе с тем, в 2017-2018 годах администрацией города Байконур последовательно выполнялись обязательства в сфере социальной политики и социальной поддержки граждан. Согласно Указам Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы по утвержденным «дорожным картам» в соответствующих отраслях экономики, в том числе:

с 01 апреля 2017 года постановлением Главы администрации города Байконур от 28.12.2016 года № 398 за счет бюджетных средств повышена заработная плата педагогическим работникам организаций дополнительного образования на 20%, преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования на 10%, работникам культуры учреждений в сфере культуры на 20%, врачам, подведомственных администрации учреждений на 30% и среднему медицинскому и младшему медицинскому персоналу учреждений на 40%, социальным работникам учреждений социального обслуживания населения на 40%, врачам, среднему медицинскому и младшему медицинскому персоналу врачебного здравпункта городского управления здравоохранения на 30%;

с 01 апреля 2018 года постановлением Главы администрации города Байконур от 05.12.2017 года № 403 за счет бюджетных средств повышена заработная плата педагогическим работникам организаций общего образования на 6%, педагогическим работникам организаций дошкольного образования на 15%, педагогическим работникам дополнительного образования на 60%, преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования на 30%, работникам культуры учреждений в сфере культуры на 60%, врачам, подведомственных администрации учреждений на 49% и среднему медицинскому персоналу учреждений на 20%, младшему медицинскому персоналу учреждений на 29%, социальным работникам учреждений социального обслуживания населения на 30%;

проведена инвентаризация мероприятий городских целевых программ с целью их оптимизации или переноса расходов на более поздний период, по результатам которой: в 2017 году лимит по городской целевой программе «Благоустройство придомовых территорий в городе Байконур» в сумме 1 267,0 тыс. рублей перенесен на 2018 г.; экономия лимита по городской целевой программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016 – 2020 гг.» составила 175,5 тыс. рублей; экономия лимита по городской целевой программе «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов на 2016 – 2018 гг.» составила 448,5 тыс. рублей; экономия лимита по городской целевой программе «Содействие занятости населения» составила 54,2 тыс. рублей; экономия лимита по городской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017 – 2019 гг.» составила 777,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2018 года экономия средств по городской целевой программе «Благоустройство придомовых территорий города Байконур» в части приобретения и монтажа элементов детских игровых площадок: игровых комплексов, игрового и спортивного оборудования составила 419,8 тыс. рублей; экономия по городской целевой программе «Обновление коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и структурных подразделений администрации города Байконур» в части приобретения и коммунальной техники составила 3 216,7 тыс. рублей; экономия бюджетных средств в размере 3 636,5 тыс. рублей перераспределена на выполнение мероприятий по другим городским целевым программам;

оптимизированы расходы бюджета, направляемые в виде субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в том числе:

проведена инвентаризация незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур с целью сокращения расходов из бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур, по результатам которой экономия бюджетных средств на субсидии государственным предприятиям жилищно-коммунального комплекса в 2017 году составила 260,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 15,9 тыс. рублей;

по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса проведена оценка финансовых результатов предприятий за 2016 год и сокращен размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям коммунального комплекса на сумму 66 216,0 тыс. рублей, за 2017 год – размер субсидии сокращен на 99 148,0 тыс. рублей;

приняты меры по контролю и недопущению кредиторской и дебиторской задолженности в организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур. Не допускалось образование просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и нормативным публичным обязательствам бюджета города Байконур.

В 2018 году осуществлен переход на программный метод формирования бюджета города Байконур. Утвержден перечень государственных программ города Байконур и нормативная правовая база администрации города Байконур, предусматривающая механизм разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур.

В 2017-2018 годах проводилась работа по обеспечению публичности и доступности информации о планировании и исполнении бюджета города Байконур в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе в более доступной для понимания форме электронной брошюры «Бюджет для граждан».

В то же время, сохраняются отдельные тенденции, ограничивающие возможности бюджетной стратегии в городе Байконур, а также проблемы, требующие внимания и результативного решения. До настоящего времени Министерством финансов Российской Федерации не утверждена методика расчета объема безвозмездной финансовой помощи (дотации) бюджету города Байконур из федерального бюджета, что ежегодно усложняет процедуру согласования параметров бюджета города на очередной финансовый год.

Параметры бюджета города Байконур согласовываются с Министерством финансов Российской Федерации сроком на один финансовый год, что ограничивает возможности бюджетного планирования в координации с прогнозом социально-экономического развития города Байконур на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В ходе формирования и исполнения бюджета города Байконур по доходам остаются проблемы, связанные с невозможностью применения действующих норм налогового законодательства Российской Федерации и приводящие к налоговым потерям бюджета:

Остается необходимость совершенствования методики определения эффективности осуществляемых бюджетных расходов, соизмерения получаемого социально-экономического эффекта с объемами израсходованных на те или иные цели бюджетных средств.

Требует усовершенствования система оценки качества предоставления государственных услуг и выполнения государственных заданий и ее использование при финансовом обеспечении государственного задания.

Не реализован переход к нормативам стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города с целью повышения эффективности использования бюджетных средств.

II. Условия реализации, цели и задачи бюджетной политики города Байконур на 2019 год

В условиях нестабильной динамики поступления собственных доходов и финансовых ограничений бюджета города Байконур, обеспечение обязательств администрации города Байконур, включая первоочередные обязательства социальной направленности, предполагает организацию системного подхода к процессам планирования и исполнения бюджета города Байконур, увеличение отдачи от государственных активов и повышение эффективности бюджетных расходов. Эффективное управление государственными финансами сохраняет свою актуальность, в основу бюджетного планирования на 2019 год должны быть положены три основных критерия – цель, приоритеты и предельный объем расходов, позволяющий обеспечить его достижение.

При формировании бюджета города Байконур на 2019 год необходимо обеспечить гарантированное исполнение действующих расходных обязательств города Байконур и отказ от необеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств. При необходимости, увеличение действующих расходных обязательств, а также принятие новых расходных обязательств допускается только при условии их эффективности, обоснованности, поступлении дополнительных доходов и сокращения ранее принятых обязательств. Бюджетная политика на 2019 год, в части расходов бюджета, должна быть направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. При формировании проекта бюджета на 2019 год и для достижения ключевых целей бюджетной политики администрации города Байконур особое внимание следует уделить решению следующих основных задач.

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Байконур, как базового принципа ответственной бюджетной политики, направленной на укрепление экономической и социальной стабильности в городе Байконур. Основные мероприятия в этом направлении:

2. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе:

3. Повышение эффективности и качества оказания населению государственных услуг. В связи с этим необходимо обеспечить:

4. Повышение качества управления государственной собственностью и имуществом казны города, в том числе:

5. Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса. В этих целях необходимо:

обеспечить внедрение в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

разъяснять в открытых источниках информации основные цели и задачи бюджетной политики, направления и обоснования государственных расходов, освещение достигнутых результатов использования бюджетных средств;

регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики обеспечит устойчивое развитие экономики и социальной стабильности в городе Байконур.

III.Условия реализации, цели и задачи налоговой политики города Байконур на 2019 год

Первоочередной задачей налоговой политики города Байконур в 2018 году является обеспечение наибольшей мобилизации доходов бюджета с учетом внесенных изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, выполнение всех налоговых обязательств и максимальное устранение причин, влияющих на потери бюджета.

С целью устранения налоговых потерь бюджета администрацией города Байконур будет продолжена реализация Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2017 - 2019 годах.

Основные направления налоговой политики включают в себя изыскание дополнительных источников бюджетных доходов, обусловленных следующими мероприятиями:

Назад